大家都知道正常的做账流程是填制凭证-审核凭证-记账-结账,一张凭证如果做了后续操作就不能修改了。
如果要修改,只能按照这个流程反向操作,即反结账-反记账-反审核。
一、反结账
1.进入结账界面,选中需要反结账的月份
2.按键盘组合键ctrl+shift+f6
3.输入口令,点击确定
反结账成功后,是否结账这里的"Y"会消失
二、反记账
1.点击左侧实施导航图标
2.在弹出的窗口中点击实施工具-总账数据修正
3.选择恢复方式,点击确定
4.输入口令,点击确定
三、反审核
1.以审核人身份登录系统(审核界面能看到审核人名字)
2.选择范围
3.选中要反审的凭证,点击弃审
至此,就能正常修改凭证了
注意:如果修改的凭证影响损益科目,需要删除损益结转凭证重新生成
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